Liquidações/Pagamentos
Detalhamento de Empenho
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Código | Favorecido | Data | Valor |
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70 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 02/01/2025 | R$ 2.156,26 |
Liquidação
Data | Fonte de Recurso | Valor |
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02/01/2025 | Recursos Ordinários | R$ 171,41 |
03/02/2025 | Recursos Ordinários | R$ 187,97 |
05/03/2025 | Recursos Ordinários | R$ 179,69 |
01/04/2025 | Recursos Ordinários | R$ 179,69 |
02/05/2025 | Recursos Ordinários | R$ 179,69 |
02/06/2025 | Recursos Ordinários | R$ 179,69 |
SubTotal | R$ 1.078,14 |
Pagamento
Data | Fonte de Recurso | Valor | |
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02/01/2025 | Recursos Ordinários | R$ 171,41 | |
03/02/2025 | Recursos Ordinários | R$ 187,97 | |
05/03/2025 | Recursos Ordinários | R$ 179,69 | |
01/04/2025 | Recursos Ordinários | R$ 179,69 | |
02/05/2025 | Recursos Ordinários | R$ 179,69 | |
02/06/2025 | Recursos Ordinários | R$ 179,69 | |
Orçado | R$ 2.156,26 | Pago | R$ 1.078,14 |