Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
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42 | Alexandre Leandro Teixeira da Costa | 90395107687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
74 | Alexandre Leandro Teixeira da Costa | 90395107687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$61.107,00 | |
43 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
75 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.337,00 | |
93 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.000,00 | |
44 | Ana Luiza Ferreira de Oliveira | 9152794601 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
76 | Ana Luiza Ferreira de Oliveira | 9152794601 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.337,00 | |
34 | Anderson Rodrigues Carvalho | 87785510644 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
45 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
77 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$119.385,00 | |
94 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$4.000,00 | |
126 | ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINS | 7630808000100 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Serviços de Aquisição e instalação de fechadura para o portão de entrada da sede da Câmara Municipal de Confins. | 30/01/2024 | R$246,00 | |
33 | Antônio Francisco Rodrigues | 52896668691 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Confins no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
23 | APSMAFRA CONSULTORIA LTDA | 15061373000140 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. relativos à Seg. e a Saúde no Trabalho (SST) de cada Serv. com elaboração de vários relatórios téc. como: PCMSO, LTCAT, PGR e Laudos de Insalub. e de Peric. e Prest. de Serv. de envio do arquivo para o E-Social, conforme Processo Lic. 016/2023 e Dispensa 016/2023. | 02/01/2024 | R$800,00 | |
125 | Banco do Brasil S/A | 621625 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Despesas com Tarifas Bancárias da Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2024 | R$2.000,00 | |
65 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a Despesa com Energia Elétrica no prédio da Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$1.625,17 | |
66 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$87,75 | |
67 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$58,50 | |
68 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024 | 02/01/2024 | R$37,68 | |
69 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024 | 02/01/2024 | R$56,51 |