Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde, educação, segurança e outras políticas públicas
Período:

Total empenhado em Janeiro de 2024

R$ 2.560.479,99

Total liquidado

R$ 193.916,03

Total pago

R$ 193.916,03
Código do Empenho Favorecido Documento Modalidade Histórico Data do Empenho Valor Empenhado Mais informações
1 INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8225893000185 Ordinário Valor que empenha referente a Serviços de Sistema Gerencial com Integração a Website para Gestão de todo o Fluxograma de Serv. e Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Processo nº 001/2023, Dispensa nº 001/2023 e Contrato Adm. nº 002/2023. 02/01/2024 R$780,19
62 COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 Ordinário Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. 02/01/2024 R$13,04
63 COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 Ordinário Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. 02/01/2024 R$13,04
64 COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 Ordinário Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. 02/01/2024 R$19,56
65 CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais 6981180000116 Ordinário Valor que empenha referente a Despesa com Energia Elétrica no prédio da Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. 02/01/2024 R$1.625,17
66 CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais 6981180000116 Ordinário Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. 02/01/2024 R$87,75
67 CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais 6981180000116 Ordinário Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. 02/01/2024 R$58,50
61 COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 Ordinário Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. 02/01/2024 R$19,56
60 COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 Ordinário Valor que empenha referente a Despesa com Abastecimento de Água no prédio da Câmara Municipal de Confins, situado a Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. 02/01/2024 R$32,73
47 Daiane Pereira Dias 7435960640 Ordinário Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. 02/01/2024 R$5.142,24
71 Registro Civil com Atribuição Notarial no Município de Confins - MG 53303308000172 Ordinário Valor que empenha referente a Serviços de Reconhecimento de firma em documentos da Câmara Municipal de Confins. 02/01/2024 R$20,44
68 CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais 6981180000116 Ordinário Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024 02/01/2024 R$37,68
69 CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais 6981180000116 Ordinário Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024 02/01/2024 R$56,51
70 OI S.A. 76535764000143 Ordinário Valor que empenha referente a Despesa com Serviços de Telecomunicação dos números (31) 3686-1416 e 3686-1474 em atendimento a Câmara Municipal de Confins no mês de JANEIRO de 2024 02/01/2024 R$183,31
81 Juventino dos Santos 21751765687 Ordinário Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. 02/01/2024 R$45.614,00
82 Kely Rodrigues Martins Pacheco 6145492643 Ordinário Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. 02/01/2024 R$45.337,00
88 Samara Rayssa da Silva Aguiar 10194519635 Ordinário Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. 02/01/2024 R$24.443,00
124 CLG Treinamento Profissional Ltda 46875281000127 Ordinário Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) inscrição para a Servidora Renata Adriana Mattos Teixeira para participação no curso Contratações Diretas: Dispensa e Inexigibilidade na Nova lei de Licitações em formato remoto nos dias 29 a 31 de janeiro de 2024. 29/01/2024 R$800,00
123 Emerson Henrique de Freitas Barbosa 10336564619 Ordinário Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) Diária para o Vereador Emerson Henrique de Freitas Barbosa para participar do curso Recomendações do Ministério Público para o último ano de mandato/improbidade administartiva, a ser realizado nos dia 23 a 26 de janeiro de 2024 em Belo Horizonte/MG. 22/01/2024 R$750,00
122 Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública EIRELI 28407129000138 Ordinário Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) Inscrição para o Vereador Emerson Henrique de Freitas Barbosa para particpar do curso Recomendações do Ministério Público para o último ano de mandato/improbidade administartiva, a ser realizado nos dia 23 a 26 de janeiro de 2024 em Belo Horizonte/MG. 22/01/2024 R$950,00