Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que sub empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, com assinatura mensal do plano de internet fibra óptica, 300 (trezentos)MPBS, dowload com IP fixo para a sede e Plenário da Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 19/01/2024 | R$1.139,05 | |
9 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que sub empenha referente a Aquisição de Águas Mineral natural sem gás de 500ml em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023. | 02/01/2024 | R$101,32 | |
8 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que sub empenha referente a Aquisição de galão de Água Mineral natural sem gás galão de 20 litros em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023.. | 02/01/2024 | R$274,50 | |
7 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que sub empenha referente a Aquisição de Galão de Água Mineral natural sem gás galão de 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023 | 02/01/2024 | R$121,50 | |
11 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que sub empenha referente ao Fornecimento de material de Copa e Cozinha conforme Processo Licitatório nº 006/2023, Dispensa nº 006/2023, Contrato Adm. nº 007/2023. | 02/01/2024 | R$934,70 | |
12 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que sub empenha referente ao Fornecimento de material de limpeza conforme Processo Licitatório nº 006/2023, Dispensa nº 006/2023, Contrato Adm. nº 007/2023. | 02/01/2024 | R$2.578,62 | |
102 | Sibéria Mariella Fernandes Oliveira | 10670640603 | Estimativo | vValor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.000,00 |